云浮市公安局(本級)2017年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年云浮市公安局(本級)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年云浮市公安局(本級)部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年云浮市公安局(本級)部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云浮市公安局(本級)概況
一、主要職責(zé)
云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部門,主要職能包括:預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護(hù)社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居住身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護(hù)國(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作等等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)按照部門預(yù)算編報要求,納入云浮市公安局(本級)2017年度部門預(yù)算編報范圍的單位共1個:云浮市公安局(本級)。云浮市公安局(本級)預(yù)算編報包含云浮市第一看守所和云浮市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所,看守所和戒毒所不屬于預(yù)算獨立部門,財務(wù)收歸云浮市公安局(本級)管理。
(二)我局是全額預(yù)算撥款的行政單位(含云浮市第一看守所、云浮市強(qiáng)制隔離戒毒所),政法專項編制人數(shù)為480人,后勤編制人數(shù)為45人,聘員編制人數(shù)為108人。2016年在職人數(shù)為764人;離退休70人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
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表1 |
收支總體情況表 |
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單位名稱: |
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
2017年預(yù)算 |
項 目 |
2017年預(yù)算 |
一、財政撥款 |
19,057.15 |
一、基本支出 |
11,779.61 |
二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
7,277.54 |
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
19,057.15 |
本年支出合計 |
19,057.15 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
19,057.15 |
支出總計 |
19,057.15 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
收入總體情況表 |
||
單位名稱: |
單位:萬元 |
|
項 目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
19,057.15 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
14,725.15 |
|
基金預(yù)算撥款 |
4,332.00 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 計 |
19,057.15 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收 入 總 計 |
19,057.15 |
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表3 |
支出總體情況表 |
||
單位名稱: |
單位:萬元 |
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項 目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
11,779.61 |
|
工資福利支出 |
7,014.54 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
2,199.86 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2,565.21 |
|
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
7,277.54 |
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日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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政府購買服務(wù)類項目 |
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其他類項目 |
3,257.54 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
4,020.00 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務(wù)類項目 |
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因公出國(境)項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本 年 支 出 合 計 |
19,057.15 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計 |
19,057.15 |
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表4 |
財政撥款收支總體情況表 |
|||
單位名稱: |
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
2017年預(yù)算 |
項 目 |
2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 |
14,725.15 |
一、一般公共預(yù)算 |
14,725.15 |
二、政府性基金預(yù)算 |
4,332.00 |
二、政府性基金預(yù)算 |
4,332.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計 |
19,057.15 |
本年支出合計 |
19,057.15 |
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表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
|||
單位名稱: |
單位:萬元 |
||
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
|
合 計 |
14,725.15 |
11,779.61 |
2,945.54 |
[204]公共安全支出 |
12,308.96 |
9,363.42 |
2,945.54 |
[20402]公安 |
12,308.96 |
9,363.42 |
2,945.54 |
[2040201]行政運行 |
9,363.42 |
9,363.42 |
0.00 |
[2040204]治安管理 |
566.00 |
0.00 |
566.00 |
[2040205]國內(nèi)安全保衛(wèi) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
[2040211]禁毒管理 |
109.54 |
0.00 |
109.54 |
[2040217]拘押收教場所管理 |
363.00 |
0.00 |
363.00 |
[2040299]其他公安支出 |
1,887.00 |
0.00 |
1,887.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
545.85 |
545.85 |
0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
541.48 |
541.48 |
0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
541.48 |
541.48 |
0.00 |
[20808]撫恤 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
[2080801]死亡撫恤 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
216.14 |
216.14 |
0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
216.14 |
216.14 |
0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
216.14 |
216.14 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
1,654.21 |
1,654.21 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
1,654.21 |
1,654.21 |
0.00 |
[2210201]住房公積金 |
688.87 |
688.87 |
0.00 |
[2210203]購房補(bǔ)貼 |
965.34 |
965.34 |
0.00 |
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表6 |
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表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) |
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單位名稱: |
單位:萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
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合 計 |
11779.61 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
7703.41 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
1667.02 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
4182.19 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎金 |
499.75 |
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
146.17 |
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
688.87 |
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
519.41 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
2199.86 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
175.72 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
15.28 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
42.02 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
97.79 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
880.13 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
49.66 |
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
15.28 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
61.12 |
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
458.4 |
[50209]維修(護(hù))費 |
[30213]維修(護(hù))費 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
404.46 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1876.35 |
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
4.37 |
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補(bǔ)助 |
69.97 |
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
458.32 |
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1343.69 |
|
|
表7 |
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) |
||
單位名稱: |
單位:萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合 計 |
2,945.54 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
566.00 |
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
566.00 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
601.54 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
120.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
[50209]維修(護(hù))費 |
[30213]維修(護(hù))費 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
481.54 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
1,778.00 |
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
1,778.00 |
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補(bǔ)助 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
||
單位名稱: |
單位:萬元 |
|
項 目 |
2017年預(yù)算 |
|
行政經(jīng)費 |
11,922.83 |
|
“三公”經(jīng)費 |
519.52 |
|
其中:(一)因公出國(境)支出 |
|
|
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 |
458.40 |
|
1.公務(wù)用車購置 |
|
|
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
458.40 |
|
(三)公務(wù)接待費支出 |
61.12 |
|
|
|
|
注: |
||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。 |
|
|
|
表9 |
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
單位名稱: |
單位:萬元 |
||
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
4332.0 |
0.0 |
4332.0 |
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4332.0 |
0.0 |
4332.0 |
[21208]國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
4020.0 |
0.0 |
4020.0 |
[2120899]其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4020.0 |
0.0 |
4020.0 |
[21213]城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
312.0 |
0.0 |
312.0 |
[2121301]城市公共設(shè)施 |
312.0 |
0.0 |
312.0 |
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱: |
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金額:萬元 |
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支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
11779.61 |
11779.61 |
11779.61 |
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云浮市公安局本級 |
11779.61 |
11779.61 |
11779.61 |
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表11 |
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2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱: |
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金額:萬元 |
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支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
7,277.54 |
7,277.54 |
2,945.54 |
4,332.00 |
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云浮市公安局本級 |
7,277.54 |
7,277.54 |
2,945.54 |
4,332.00 |
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算19057.15萬元,比上年增加7747.68萬元,增長68.51%,主要原因:(一)“三所一中隊”建設(shè)資金于本年度通過政府性基金撥款至我局賬戶;(二)是我局民警、職工等人員工資、福利的正常晉升。支出預(yù)算19057.15萬元,比上年增加7747.68萬元,增長68.51%,主要原因:(一)“三所一中隊”建設(shè)資金于本年度通過政府性基金撥款至我局賬戶;(二)是我局民警、職工等人員工資、福利的正常晉升。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排519.52萬元,比上年增加27.88萬元,增長5.67%,主要原因(一)是面對日益復(fù)雜的治安環(huán)境,為建設(shè)“平安云浮”,打擊犯罪的力度必定會大增,業(yè)務(wù)偵查、跨省追逃等工作也隨即增加;(二)是預(yù)計本年度上級單位檢查及兄弟單位交流學(xué)習(xí)的人數(shù)、次數(shù)增加。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費458.4萬元,比上年增加24.6萬元,增長5.67%,主要原因是面對日益復(fù)雜的治安環(huán)境,為建設(shè)“平安云浮”,打擊犯罪的力度必定會大增,業(yè)務(wù)偵查、跨省追逃等工作也隨即增加;公務(wù)接待費61.12萬元,比上年增加3.28萬元,增長5.67%,主要原因是預(yù)計本年度上級單位檢查及兄弟單位交流學(xué)習(xí)的人數(shù)、次數(shù)增加。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排11922.83萬元,比上年增加2431.91萬元,增長25.62%,主要原因是(一)是市委市政府大力支持公安工作,增加專項經(jīng)費撥款;(二)是我局民警、職工等人員工資、福利的正常晉升;(三)是業(yè)務(wù)偵查、跨省追逃等工作增加,辦案經(jīng)費也隨即增加。其中:辦公費175.72萬元,水費42.02萬元,電費97.79萬元,郵電費15.28萬元,差旅費880.13萬元(含辦案經(jīng)費),會議費49.66萬元,培訓(xùn)15.28萬元,接待費61.12萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費458.4萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排2825.54萬元,其中:貨物類采購預(yù)算1047.54萬元,工程類采購預(yù)算1778萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛191輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車122輛、特種專業(yè)技術(shù)用車61輛、其他用車8輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。
六、預(yù)算績效信息公開情況
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理文件及要求,我局于2016年6月組織各部門對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目13個,二級項目0個,共涉及資金7177.3萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“云浮市公安局實驗室消耗品經(jīng)費”等13個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出7177.3萬元。從評價情況來看,云浮市公安局實驗室消耗品經(jīng)費項目支出績效情況較為理想,達(dá)到了申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
(一)、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
(二)、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)、政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。
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