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    云浮市公安局(本級)2017年度部門預(yù)算

    云浮市公安局(本級)2017年度部門預(yù)算

    目 錄

    第一部分  2017年云浮市公安局(本級)概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  2017年云浮市公安局(本級)部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

    九、政府性基金預(yù)算支出情況表

    十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分  2017年云浮市公安局(本級)部門預(yù)算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  云浮市公安局(本級)概況

    一、主要職責(zé)

    云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部門,主要職能包括:預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護(hù)社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居住身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護(hù)國(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作等等職能。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    (一)按照部門預(yù)算編報要求,納入云浮市公安局(本級)2017年度部門預(yù)算編報范圍的單位共1個:云浮市公安局(本級)。云浮市公安局(本級)預(yù)算編報包含云浮市第一看守所和云浮市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所,看守所和戒毒所不屬于預(yù)算獨立部門,財務(wù)收歸云浮市公安局(本級)管理。

    (二)我局是全額預(yù)算撥款的行政單位(含云浮市第一看守所、云浮市強(qiáng)制隔離戒毒所),政法專項編制人數(shù)為480人,后勤編制人數(shù)為45人,聘員編制人數(shù)為108人。2016年在職人數(shù)為764人;離退休70人。

     

    第二部分  2017年部門預(yù)算表

    表1

    收支總體情況表

    單位名稱:

    單位:萬元

    收        入

    支        出

    項    目

    2017年預(yù)算

    項    目

    2017年預(yù)算

    一、財政撥款

    19,057.15 

    一、基本支出

    11,779.61 

    二、財政專戶撥款

     

    二、項目支出

    7,277.54 

    三、其他資金

     

    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

     

     

     

     

     

           本年收入合計

    19,057.15 

           本年支出合計

    19,057.15 

     

     

     

     

    四、上級補(bǔ)助收入

     

    四、對附屬單位補(bǔ)助支出

     

    五、附屬單位上繳收入

     

    五、上繳上級支出

     

    六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

     

    六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

     

     

     

     

     

             收入總計

    19,057.15 

             支出總計

    19,057.15 

    注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

    表2

    收入總體情況表

    單位名稱:

    單位:萬元

    項        目

    2017年預(yù)算

    一、預(yù)算撥款

    19,057.15 

       一般公共預(yù)算撥款

    14,725.15 

       基金預(yù)算撥款

    4,332.00 

    二、財政專戶撥款

     

       教育收費

     

       其他財政收入撥款

     

    三、其他資金

     

       事業(yè)收入

     

       事業(yè)單位經(jīng)營收入

     

       其他收入

     

     

     

              本  年  收  入  合  計

    19,057.15 

     

     

    四、上級補(bǔ)助收入

     

    五、附屬單位上繳收入

     

    六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

     

     

     

               收    入    總    計

    19,057.15 

     

    表3

    支出總體情況表

    單位名稱:

    單位:萬元

    項        目

    2017年預(yù)算

    一、基本支出

    11,779.61 

       工資福利支出

    7,014.54 

       一般商品和服務(wù)支出

    2,199.86 

       對個人和家庭的補(bǔ)助

    2,565.21 

       其他資本性支出等

     

     

     

    二、項目支出

    7,277.54 

       日常運轉(zhuǎn)類項目

     

       政府購買服務(wù)類項目

     

       其他類項目

    3,257.54 

       科技研發(fā)類項目

     

       基本建設(shè)類項目

    4,020.00 

       補(bǔ)助企事業(yè)類項目

     

       信息化運維類項目

     

       專項業(yè)務(wù)類項目

     

       因公出國(境)項目

     

       信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

     

     

     

    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

     

     

     

              本  年  支  出  合  計

    19,057.15 

     

     

    四、對附屬單位補(bǔ)助支出

     

    五、上繳上級支出

     

    六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

     

     

     

               支    出    總    計

    19,057.15 

     

    表4

    財政撥款收支總體情況表

    單位名稱:

    單位:萬元

    收        入

    支        出

    項    目

    2017年預(yù)算

    項    目

    2017年預(yù)算

    一、一般公共預(yù)算

    14,725.15 

    一、一般公共預(yù)算

    14,725.15 

    二、政府性基金預(yù)算

    4,332.00 

    二、政府性基金預(yù)算

    4,332.00 

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

     

     

     

     

     

            本年收入合計

    19,057.15 

            本年支出合計

    19,057.15 

    表5

    一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

    單位名稱:

    單位:萬元

    功能科目名稱

    一般公共預(yù)算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

                    合    計

    14,725.15

    11,779.61

    2,945.54

    [204]公共安全支出

    12,308.96

    9,363.42

    2,945.54

      [20402]公安

    12,308.96

    9,363.42

    2,945.54

        [2040201]行政運行

    9,363.42

    9,363.42

    0.00

        [2040204]治安管理

    566.00

    0.00

    566.00

        [2040205]國內(nèi)安全保衛(wèi)

    20.00

    0.00

    20.00

        [2040211]禁毒管理

    109.54

    0.00

    109.54

        [2040217]拘押收教場所管理

    363.00

    0.00

    363.00

        [2040299]其他公安支出

    1,887.00

    0.00

    1,887.00

    [208]社會保障和就業(yè)支出

    545.85

    545.85

    0.00

      [20805]行政事業(yè)單位離退休

    541.48

    541.48

    0.00

        [2080501]歸口管理的行政單位離退休

    541.48

    541.48

    0.00

      [20808]撫恤

    4.37

    4.37

    0.00

        [2080801]死亡撫恤

    4.37

    4.37

    0.00

    [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    216.14

    216.14

    0.00

      [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

    216.14

    216.14

    0.00

        [2101101]行政單位醫(yī)療

    216.14

    216.14

    0.00

    [221]住房保障支出

    1,654.21

    1,654.21

    0.00

      [22102]住房改革支出

    1,654.21

    1,654.21

    0.00

        [2210201]住房公積金

    688.87

    688.87

    0.00

        [2210203]購房補(bǔ)貼

    965.34

    965.34

    0.00

    表6

    表6

    一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    單位名稱:

    單位:萬元

    政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

    部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

    2017年預(yù)算

     

                    合    計

    11779.61

    [501]機(jī)關(guān)工資福利支出

    [301]工資福利支出

    7703.41

      [50101]工資獎金津補(bǔ)貼

      [30101]基本工資

    1667.02

      [50101]工資獎金津補(bǔ)貼

      [30102]津貼補(bǔ)貼

    4182.19

      [50101]工資獎金津補(bǔ)貼

      [30103]獎金

    499.75

      [50102]社會保障繳費

      [30112]其他社會保障繳費

    146.17

      [50103]住房公積金

      [30113]住房公積金

    688.87

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

    519.41

    [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

    [302]商品和服務(wù)支出

    2199.86

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

    175.72

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

    15.28

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

    42.02

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

    97.79

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

    880.13

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30228]工會經(jīng)費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30229]福利費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

     

      [50202]會議費

      [30215]會議費

    49.66

      [50203]培訓(xùn)費

      [30216]培訓(xùn)費

    15.28

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30203]咨詢費

     

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30226]勞務(wù)費

     

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30227]委托業(yè)務(wù)費

     

      [50206]公務(wù)接待費

      [30217]公務(wù)接待費

    61.12

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

     

      [50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費

      [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費

    458.4

      [50209]維修(護(hù))費

      [30213]維修(護(hù))費

     

      [50299]其他商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

    404.46

    [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

    [310]資本性支出

     

      [50306]設(shè)備購置

      [31002]辦公設(shè)備購置

     

    [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

    [301]工資福利支出

     

      [50501]工資福利支出

      [30101]基本工資

     

      [50501]工資福利支出

      [30102]津貼補(bǔ)貼

     

      [50501]工資福利支出

      [30103]獎金

     

      [50501]工資福利支出

      [30107]績效工資

     

      [50501]工資福利支出

      [30113]住房公積金

     

      [50501]工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

     

    [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

    [302]商品和服務(wù)支出

     

      [50502]商品和服務(wù)支出

      [30201]辦公費

     

      [50502]商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

     

    [509]對個人和家庭的補(bǔ)助

    [303]對個人和家庭的補(bǔ)助

    1876.35

      [50901]社會福利和救助

      [30304]撫恤金

    4.37

      [50901]社會福利和救助

      [30305]生活補(bǔ)助

     

      [50901]社會福利和救助

      [30307]醫(yī)療費補(bǔ)助

    69.97

      [50901]社會福利和救助

      [30309]獎勵金

     

      [50905]離退休費

      [30301]離休費

     

      [50905]離退休費

      [30302]退休費

    458.32

      [50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

      [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

    1343.69

    表7

    一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    單位名稱:

    單位:萬元

    政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

    部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

    2017年預(yù)算

     

                    合    計

    2,945.54

    [501]機(jī)關(guān)工資福利支出

    [301]工資福利支出

    566.00

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補(bǔ)助費

     

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

    566.00

    [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

    [302]商品和服務(wù)支出

    601.54

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

    120.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

     

      [50202]會議費

      [30215]會議費

     

      [50203]培訓(xùn)費

      [30216]培訓(xùn)費

     

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30203]咨詢費

     

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30226]勞務(wù)費

     

      [50206]公務(wù)接待費

      [30217]公務(wù)接待費

     

      [50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費

      [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費

     

      [50209]維修(護(hù))費

      [30213]維修(護(hù))費

     

      [50299]其他商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

    481.54

    [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

    [310]資本性支出

    1,778.00

      [50301]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

    1,778.00

      [50303]公務(wù)用車購置

      [31013]公務(wù)用車購置

     

      [50306]設(shè)備購置

      [31002]辦公設(shè)備購置

     

      [50306]設(shè)備購置

      [31003]專用設(shè)備購置

     

      [50306]設(shè)備購置

      [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

     

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

     

    [509]對個人和家庭的補(bǔ)助

    [303]對個人和家庭的補(bǔ)助

     

      [50901]社會福利和救助

      [30307]醫(yī)療費補(bǔ)助

     

      [50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

      [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

     

    表8

    一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

    單位名稱:

    單位:萬元

    項        目

    2017年預(yù)算

    行政經(jīng)費

    11,922.83 

    “三公”經(jīng)費

    519.52 

          其中:(一)因公出國(境)支出

     

                (二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出

    458.40 

                      1.公務(wù)用車購置

     

                      2.公務(wù)用車運行維護(hù)費

    458.40 

                (三)公務(wù)接待費支出

    61.12 

     

     

    注:
    1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)   (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。

    2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

    表9

    2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

    單位名稱:

    單位:萬元

    功能科目名稱

    政府性基金預(yù)算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

    合計

    4332.0

    0.0

    4332.0

    [212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    4332.0

    0.0

    4332.0

       [21208]國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    4020.0

    0.0

    4020.0

           [2120899]其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

    4020.0

    0.0

    4020.0

       [21213]城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    312.0

    0.0

    312.0

           [2121301]城市公共設(shè)施

    312.0

    0.0

    312.0

    注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。

    表10

    2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    單位名稱:

    金額:萬元

    支出項目類別(資金使用單位)

    總計

    財政撥款

    財政專戶撥款

    其他資金

    合計

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    11779.61

    11779.61

    11779.61

     

     

     

     

    云浮市公安局本級

    11779.61

    11779.61

    11779.61

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表11

    2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

    單位名稱:

    金額:萬元

    支出項目類別(資金使用單位)

    總計

    財政撥款

    財政專戶撥款

    其他資金

    績效目標(biāo)

    合計

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計

    7,277.54 

    7,277.54 

    2,945.54 

    4,332.00 

     

     

     

     

    云浮市公安局本級

    7,277.54 

    7,277.54 

    2,945.54 

    4,332.00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    2017年本部門收入預(yù)算19057.15萬元,比上年增加7747.68萬元,增長68.51%,主要原因:(一)“三所一中隊”建設(shè)資金于本年度通過政府性基金撥款至我局賬戶;(二)是我局民警、職工等人員工資、福利的正常晉升。支出預(yù)算19057.15萬元,比上年增加7747.68萬元,增長68.51%,主要原因:(一)“三所一中隊”建設(shè)資金于本年度通過政府性基金撥款至我局賬戶;(二)是我局民警、職工等人員工資、福利的正常晉升。

    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排519.52萬元,比上年增加27.88萬元,增長5.67%,主要原因(一)是面對日益復(fù)雜的治安環(huán)境,為建設(shè)“平安云浮”,打擊犯罪的力度必定會大增,業(yè)務(wù)偵查、跨省追逃等工作也隨即增加;(二)是預(yù)計本年度上級單位檢查及兄弟單位交流學(xué)習(xí)的人數(shù)、次數(shù)增加。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費458.4萬元,比上年增加24.6萬元,增長5.67%,主要原因是面對日益復(fù)雜的治安環(huán)境,為建設(shè)“平安云浮”,打擊犯罪的力度必定會大增,業(yè)務(wù)偵查、跨省追逃等工作也隨即增加;公務(wù)接待費61.12萬元,比上年增加3.28萬元,增長5.67%,主要原因是預(yù)計本年度上級單位檢查及兄弟單位交流學(xué)習(xí)的人數(shù)、次數(shù)增加。

    三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

        2017年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排11922.83萬元,比上年增加2431.91萬元,增長25.62%,主要原因是(一)是市委市政府大力支持公安工作,增加專項經(jīng)費撥款;(二)是我局民警、職工等人員工資、福利的正常晉升;(三)是業(yè)務(wù)偵查、跨省追逃等工作增加,辦案經(jīng)費也隨即增加。其中:辦公費175.72萬元,水費42.02萬元,電費97.79萬元,郵電費15.28萬元,差旅費880.13萬元(含辦案經(jīng)費),會議費49.66萬元,培訓(xùn)15.28萬元,接待費61.12萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費458.4萬元等。

    四、政府采購情況

        2017年本部門政府采購安排2825.54萬元,其中:貨物類采購預(yù)算1047.54萬元,工程類采購預(yù)算1778萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2016年12月31日,本部門共有車輛191輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車122輛、特種專業(yè)技術(shù)用車61輛、其他用車8輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。

    六、預(yù)算績效信息公開情況

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理文件及要求,我局于2016年6月組織各部門對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目13個,二級項目0個,共涉及資金7177.3萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。

    組織對“云浮市公安局實驗室消耗品經(jīng)費”等13個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出7177.3萬元。從評價情況來看,云浮市公安局實驗室消耗品經(jīng)費項目支出績效情況較為理想,達(dá)到了申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

    第四部分  名詞解釋

    (一)、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

    (二)、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (三)、政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

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