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    云浮市公安局(匯總)2018年度部門預算

    云浮市公安局(匯總)2018年度部門預算

    目 錄

    第一部分  2018年云浮市公安局(匯總)概況

    一、主要職責

    二、機構設置

    第二部分  2018年云浮市公安局(匯總)部門預算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

    九、政府性基金預算支出情況表

    十、部門預算基本支出預算表

    十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

    第三部分  2018年云浮市公安局(匯總)部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  云浮市公安局(匯總)概況

    一、主要職責

    云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部門,主要職能包括:預防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居住身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務;維護國(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察工作等等職能。

        二、機構設置

    (一)按照部門決算編報要求,納入云浮市公安局(匯總)2018年度部門預算編報范圍的單位共2個,包括云浮市公安局(本級)和下屬1個預算單位。云浮市公安局(匯總)預決算編報包含云浮市公安局(本級)、云浮市公安局云城分局。

    (二)我局是全額預算撥款的行政單位,行政編制數(shù)783人,事業(yè)編制7人,工勤編制45人,聘員編制161人,高層次人才編制3人。截至2017年底,我局在職人數(shù)919人,聘員人數(shù)144人,高層次人才3人,退休人數(shù)117名。

     

    第二部分  2018年部門預算表

    表1

    收支總體情況表

    單位名稱:

    單位:萬元

    收        入

    支        出

    項    目

    2018年預算

    項    目

    2018年預算

    一、財政撥款

    16,915.87

    一、基本支出

    16,705.87

    二、財政專戶撥款

     

    二、項目支出

    210.00

    三、其他資金

     

    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

     

     

     

     

     

           本年收入合計

    16,915.87

           本年支出合計

    16,915.87

     

     

     

     

    四、上級補助收入

     

    四、對附屬單位補助支出

     

    五、附屬單位上繳收入

     

    五、上繳上級支出

     

    六、用事業(yè)基金彌補收支總額

     

    六、結轉(zhuǎn)下年

     

     

     

     

     

             收入總計

    16,915.87

             支出總計

    16,915.87

    注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

    表2

    收入總體情況表

    單位名稱:

    單位:萬元

    項        目

    2018年預算

    一、預算撥款

    16,915.87

       一般公共預算撥款

    16,915.87

       基金預算撥款

     

    二、財政專戶撥款

     

       教育收費

     

       其他財政收入撥款

     

    三、其他資金

     

       事業(yè)收入

     

       事業(yè)單位經(jīng)營收入

     

       其他收入

     

     

     

              本  年  收  入  合  計

    16,915.87

     

     

    四、上級補助收入

     

    五、附屬單位上繳收入

     

    六、用事業(yè)基金彌補收支總額

     

     

     

               收    入    總    計

    16,915.87

     

    表3

    支出總體情況表

    單位名稱:

    單位:萬元

    項        目

    2018年預算

    一、基本支出

    16,705.87

       工資福利支出

    9,795.92

       一般商品和服務支出

    3,088.13

       對個人和家庭的補助

    3,821.81

       其他資本性支出等

     

     

     

    二、項目支出

    210.00

       日常運轉(zhuǎn)類項目

    100.00

       政府購買服務類項目

     

       其他類項目

     

       科技研發(fā)類項目

     

       基本建設類項目

     

       補助企事業(yè)類項目

     

       信息化運維類項目

     

       專項業(yè)務類項目

    110.00

       因公出國(境)項目

     

       信息系統(tǒng)建設類項目

     

     

     

    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

     

     

     

              本  年  支  出  合  計

    16,915.87

     

     

    四、對附屬單位補助支出

     

    五、上繳上級支出

     

    六、結轉(zhuǎn)下年

     

     

     

               支    出    總    計

    16,915.87

     

    表4

    財政撥款收支總體情況表

    單位名稱:

    單位:萬元

    收        入

    支        出

    項    目

    2018年預算

    項    目

    2018年預算

    一、一般公共預算

    16,915.87

    一、一般公共預算

    16,915.87

    二、政府性基金預算

     

    二、政府性基金預算

     

    三、國有資本經(jīng)營預算

     

    三、國有資本經(jīng)營預算

     

     

     

     

     

            本年收入合計

    16,915.87

            本年支出合計

    16,915.87

    表5

    一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    單位名稱:

    單位:萬元

    功能科目名稱

    一般公共預算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

    合計

    16,915.87

    16,705.87

    210.00

    [204]公共安全支出

    13,363.65

    13,153.65

    210.00

      [20402]公安

    13,363.65

    13,153.65

    210.00

        [2040201]行政運行

    13,153.65

    13,153.65

     

        [2040202]一般行政管理事務

     

     

    20.00

        [2040210]防范和處理邪教犯罪

     

     

    50.00

        [2040217]拘押收教場所管理

     

     

    40.00

    [208]社會保障和就業(yè)支出

    153.58

    153.58

     

      [20805]行政事業(yè)單位離退休

    137.36

    137.36

     

        [2080501]歸口管理的行政單位離退休

    137.36

    137.36

     

      [20808]撫恤

    16.22

    16.22

     

        [2080801]死亡撫恤

    16.22

    16.22

     

    [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    307.32

    307.32

     

      [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

    307.32

    307.32

     

        [2101101]行政單位醫(yī)療

    307.32

    307.32

     

    [221]住房保障支出

    3,091.30

    3,091.30

     

      [22102]住房改革支出

    3,091.30

    3,091.30

     

        [2210201]住房公積金

    1,208.57

    1,208.57

     

        [2210203]購房補貼

    1,882.73

    1,882.73

     

    表6

    一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    單位名稱:

    單位:萬元

    政府預算支出經(jīng)濟分類

    部門預算支出經(jīng)濟科目

    2018年預算

     

                    合    計

    16,705.87

    [501]機關工資福利支出

    [301]工資福利支出

    11,004.49

      [50101]工資獎金津補貼

      [30101]基本工資

    2,959.08

      [50101]工資獎金津補貼

      [30102]津貼補貼

    5,438.23

      [50101]工資獎金津補貼

      [30103]獎金

    677.37

      [50102]社會保障繳費

      [30111] 公務員醫(yī)療補助繳費

    203.80

      [50102]社會保障繳費

      [30112]其他社會保障繳費

    359.11

      [50103]住房公積金

      [30113]住房公積金

    1,208.57

      [50199]其他工資福利支出

      [30199] 其他工資福利支出

    517.45

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

     

    [502]機關商品和服務支出

    [302]商品和服務支出

    3,606.89

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

    279.24

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

    50.49

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

    141.17

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

    31.94

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

    1,060.59

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30228]工會經(jīng)費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30229]福利費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

    518.76

      [50202]會議費

      [30215]會議費

    66.66

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

    24.44

      [50205]委托業(yè)務費

      [30203]咨詢費

     

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

     

      [50205]委托業(yè)務費

      [30227]委托業(yè)務費

     

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

    85.28

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

     

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

    850.40

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

     

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

    479.92

    [503]機關資本性支出(一)

    [310]資本性支出

     

      [50306]設備購置

      [31002]辦公設備購置

     

    [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

    [301]工資福利支出

     

      [50501]工資福利支出

      [30101]基本工資

     

      [50501]工資福利支出

      [30102]津貼補貼

     

      [50501]工資福利支出

      [30103]獎金

     

      [50501]工資福利支出

      [30107]績效工資

     

      [50501]工資福利支出

      [30113]住房公積金

     

      [50501]工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

     

    [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

    [302]商品和服務支出

     

      [50502]商品和服務支出

      [30201]辦公費

     

      [50502]商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

     

    [509]對個人和家庭的補助

    [303]對個人和家庭的補助

    2,094.48

      [50901]社會福利和救助

      [30304]撫恤金

    16.22

      [50901]社會福利和救助

      [30305]生活補助

     

      [50901]社會福利和救助

      [30307]醫(yī)療費補助

    103.53

      [50901]社會福利和救助

      [30309]獎勵金

     

      [50905]離退休費

      [30301]離休費

     

      [50905]離退休費

      [30302]退休費

    92.00

      [50999]其他對個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助

    1,882.73

    表7

    一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    單位名稱:

    單位:萬元

    政府預算支出經(jīng)濟分類

    部門預算支出經(jīng)濟科目

    2018年預算

     

                    合    計

    210.00

    [501]機關工資福利支出

    [301]工資福利支出

     

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

     

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

    100.00

    [502]機關商品和服務支出

    [302]商品和服務支出

    110.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

    70.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

     

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

     

      [50202]會議費

      [30215]會議費

     

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

     

      [50205]委托業(yè)務費

      [30203]咨詢費

     

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

     

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

     

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

     

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

     

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

    40.00

    [503]機關資本性支出(一)

    [310]資本性支出

     

      [50301]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

     

      [50303]公務用車購置

      [31013]公務用車購置

     

      [50306]設備購置

      [31002]辦公設備購置

     

      [50306]設備購置

      [31003]專用設備購置

     

      [50306]設備購置

      [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

     

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

     

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

     

    [509]對個人和家庭的補助

    [303]對個人和家庭的補助

     

      [50901]社會福利和救助

      [30307]醫(yī)療費補助

     

      [50999]其他對個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助

     

    表8

    一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

    單位名稱:

    單位:萬元

    項        目

    2018年預算

    行政經(jīng)費

    16,809.49  

    “三公”經(jīng)費

    935.68 

          其中:(一)因公出國(境)支出

     

                (二)公務用車購置及運行維護支出

    850.40 

                      1.公務用車購置

     

                      2.公務用車運行維護費

    850.40 

                (三)公務接待費支出

    85.28 

     

    注:
    1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)   (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。

    2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

    表9

    2018年政府性基金預算支出情況表

    單位名稱:

    單位:萬元

    功能科目名稱

    政府性基金預算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

    合計

    注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人大審議。

    表10

    2018年部門預算基本支出預算表

    單位名稱:

    金額:萬元

    支出項目類別(資金使用單位)

    總計

    財政撥款

    財政專戶撥款

    其他資金

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    16,705.87 

    16,705.87 

    16,705.87 

     

     

     

     

    云浮市公安局本級

    11,547.39 

    11,547.39 

    11,547.39 

     

     

     

     

    云浮市公安局云城分局

     5158.48

     5158.48

     5158.48

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表11

    2018年部門預算項目支出及其他支出預算表

    單位名稱:

    金額:萬元

    支出項目類別(資金使用單位)

    總計

    財政撥款

    財政專戶撥款

    其他資金

    績效目標

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計

    210.00 

    210.00 

    210.00 

     

     

     

     

    云浮市公安局本級

    110.00 

    110.00 

    110.00 

     

     

     

     

    云浮市公安局云城分局

    100.00 

    100.00 

    100.00 

     

     

     

     

     

    第三部分  2018年部門預算情況說明

    一、部門預算收支增減變化情況

    2018年本部門收入預算16915.87萬元,比上年減少6885.19萬元,下降28.93%,主要原因:(一)是本年度沒有“三所一中隊”建設資金撥款至我局賬戶;(二)是云浮市(羅定)病殘吸毒人員收治康復中心工程建設款項已于上年度撥付至我局,本年度沒有該項工程款。支出預算16915.87萬元,比上年減少6885.19萬元,下降28.93%,主要原因:(一)是本年度沒有“三所一中隊”建設資金撥款至我局賬戶;(二)是云浮市(羅定)病殘吸毒人員收治康復中心工程建設款項已于上年度撥付至我局,本年度沒有該項工程款。

    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排935.68萬元,比上年減少28.76萬元,下降2.98%,主要原因是公車改革后,公務用車運行維護費有所下降。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費850.40萬元,比上年減少31.44萬元,下降3.57%,主要原因是公車改革后,公務用車運行維護費有所下降;公務用車運行維護費主要安排用于執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車和一般公務用車運行維護的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,除保證日常公務用車外,還用于春運交通巡邏、交通治安巡邏、公安業(yè)務偵查、重大活動安保、跨省市追逃和搶險救援工作等;公務接待費85.28萬元,比上年增加2.72萬元,增長3%,與上年度基本持平。

    三、機關運行經(jīng)費安排情況

        2018年,本部門機關運行經(jīng)費安排16809.49萬元,比上年增加634.77萬元,增長3.97%,主要原因是市委市政府大力支持公安工作,增加專項經(jīng)費撥款和我局民警、職工等人員工資、福利的正常晉升。其中:辦公費279.24萬元,水費50.49萬元,電費141.17萬元,郵電費31.94萬元,差旅費1060.59萬元(含辦案經(jīng)費),會議費66.66萬元,培訓費24.44萬元,接待費85.28萬元,公務用車運行維護費850.40萬元等。

    四、政府采購情況

        2018年本部門政府采購安排1901萬元,其中:貨物類采購預算1901萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年12月31日,本部門共有車輛375輛,其中,一般公務用車9輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車291輛、特種專業(yè)技術用車68輛、其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備15臺(套),單價100萬元以上專用設備11臺(套)。

    六、預算績效信息公開情況

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,我局于2017年7月底組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目24個,二級項目0個,共涉及資金4793.56萬元,自評覆蓋率達到100%。

    組織對“云浮市公安局理化實驗室購置氣質(zhì)聯(lián)用儀經(jīng)費”等24個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出4793.56萬元。從評價情況來看,云浮市公安局理化實驗室購置氣質(zhì)聯(lián)用儀經(jīng)費項目支出績效情況較為理想,達到了申請時設定的各項績效目標。

    第四部分  名詞解釋

    (一)、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

    (二)、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (三)、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

    云浮市公安局

    2018年2月2日
     

    附件:補充公開2018年445300_108部門預算.pdf

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