
—— 云浮市科學(xué)技術(shù)局(外國專家局)
—— 云浮市科學(xué)技術(shù)局(外國專家局)
云浮市生產(chǎn)力促進辦公室
2015年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
云浮市生產(chǎn)力促成辦公室是云浮市科技局下屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,財政核撥款。
(二)人員構(gòu)成情況
財政核撥人員:參照公務(wù)員管理編制4人,退休1人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)科技發(fā)展的方針、政策,為企業(yè)提供科技、經(jīng)濟政策等方面的信息服務(wù);幫助中小企業(yè)應(yīng)用推廣高新技術(shù),推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級。
二、商品和服務(wù)支出、交通費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
商品和服務(wù)支出執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(在職人員):財政核撥事業(yè)單位 0.57萬元/人·年。
交通費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):事業(yè)單位 1.9萬元/輛·年。
三、預(yù)算收支基本情況
本年度收入預(yù)算34.84萬元,其中:一般預(yù)算 34.84 萬元。
本年度支出預(yù)算34.84萬元,其中:1.基本支出34.84萬元,其中:工資福利支出19.96萬元,商品和服務(wù)支出5.53萬元,對個人和家庭的補助9.35萬元。
四、項目支出基本情況
我單位預(yù)算沒有安排項目支出。
五、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算說明
1、因公出國(境)費:我單位沒有因公出國(境)費發(fā)生。
2、公務(wù)用車購置及運行費1.9萬元。與上年度1.9萬沒化,公務(wù)用車保有量是1輛。公務(wù)用車運行維護費主要是單位因公出差,參加會議、培訓(xùn),開展科技項目調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車運行維護費。
3、公務(wù)接待費 0.09萬元。與上年度 0.09萬元沒變化。公務(wù)接待費是按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用,包括科技項目不定期邀請專家召開座談會、論證會、調(diào)研等工作開支的接待費。
云浮市生產(chǎn)力促進辦公室
2016年7月18 日
部門公開表1
財政撥款收支總表
單位名稱:云浮市生產(chǎn)力促進辦公室
單位:元
收入
支出
項目
預(yù)算數(shù)
項目
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
一、本年收入
348,377.80
一、本年支出
348,377.80
348,377.80
(一)一般公共預(yù)算撥款
348,377.80
(一)一般公共服務(wù)支出
(一)政府性基金預(yù)算撥款
(二)外交支出
(三)國防支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
(四)公共安全支出
(一)一般公共預(yù)算撥款
(五)教育支出
(一)政府性基金預(yù)算撥款
(六)科學(xué)技術(shù)支出
243,518.00
243,518.00
(七)文化體育與傳媒支出
(八)社會保障和就業(yè)支出
65,463.80
65,463.80
(九)社會保險基金支出
(十)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
7,920.00
7,920.00
(十一)節(jié)能環(huán)保支出
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出
(十三)農(nóng)林水支出
(十四)交通運輸支出
(十五)資源勘探信息等支出
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地區(qū)支出
(十九)國土海洋氣象等支出
(二十)住房保障支出
31,476.00
31,476.00
(二十一)糧油物資儲備支出
(二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
(二十三)預(yù)備費
(二十四)其他支出
(二十五)轉(zhuǎn)移性支出
(二十六)債務(wù)還本支出
(二十七)債務(wù)付息支出
(二十八)債務(wù)發(fā)行費用支出
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計
348,377.80
支出總計
348,377.80
348,377.80
部門公開表2 | ||||
一般公共預(yù)算支出表 | ||||
單位名稱:云浮市生產(chǎn)力促進辦公室 | 單位:元 | |||
功能分類科目 | 2015年預(yù)算數(shù) | |||
年初預(yù)算數(shù) | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 348,377.80 | 348,377.80 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 243,518.00 | 243,518.00 | |
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 243,518.00 | 243,518.00 | |
2060101 | 行政運行 | 243,518.00 | 243,518.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 65,463.80 | 65,463.80 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 65,463.80 | 65,463.80 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 65,463.80 | 65,463.80 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7,920.00 | 7,920.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 7,920.00 | 7,920.00 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 720.00 | 720.00 | |
221 | 住房保障支出 | 31,476.00 | 31,476.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 31,476.00 | 31,476.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 23,196.00 | 23,196.00 | |
2210203 | 購房補貼 | 8,280.00 | 8,280.00 | |
部門公開表3 | |||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
單位名稱:云浮市生產(chǎn)力促進辦公室 | 單位:元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2015年基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 車輛經(jīng)費 |
合 計 | 348,377.80 | 312,277.80 | 17,100.00 | 19,000.00 | |
301 | 工資福利支出 | 199,618.00 | 199,618.00 | ||
30101 | 基本工資 | 31,056.00 | 31,056.00 | ||
30102 | 津貼補貼 | 149,004.00 | 149,004.00 | ||
30103 | 獎金 | 12,358.00 | 12,358.00 | ||
30104 | 社會保障繳費 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 55,300.00 | 19,200.00 | 17,100.00 | 19,000.00 |
30201 | 辦公費 | 17,100.00 | 17,100.00 | ||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 19,200.00 | 19,200.00 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 93,459.80 | 93,459.80 | ||
30302 | 退休費 | 61,263.80 | 61,263.80 | ||
30307 | 醫(yī)療費 | 720.00 | 720.00 | ||
30311 | 住房公積金 | 23,196.00 | 23,196.00 | ||
30313 | 購房補貼 | 8,280.00 | 8,280.00 |
部門公開表4 | |||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位名稱:云浮市生產(chǎn)力促進辦公室 | 單位:元 | ||||
2015年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
19,900.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 900.00 |
部門公開表5 | |||||
政府性基金預(yù)算支出表 | |||||
單位名稱:云浮市生產(chǎn)力促進辦公室 | 單位:元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 單位代碼 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 |
部門公開表8 | |||||||
部門支出總表 | |||||||
單位名稱:云浮市生產(chǎn)力促進辦公室 | 單位:元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 |
合計 | 348,377.80 | 348,377.80 | |||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 243,518.00 | 243,518.00 | ||||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 243,518.00 | 243,518.00 | ||||
2060101 | 行政運行 | 243,518.00 | 243,518.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 65,463.80 | 65,463.80 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 65,463.80 | 65,463.80 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 65,463.80 | 65,463.80 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7,920.00 | 7,920.00 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7,920.00 | 7,920.00 | ||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 720.00 | 720.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 31,476.00 | 31,476.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 31,476.00 | 31,476.00 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 23,196.00 | 23,196.00 | ||||
2210203 | 購房補貼 | 8,280.00 | 8,280.00 |
部門公開表7 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
單位名稱:云浮市生產(chǎn)力促進辦公室 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 下級單位上繳收入 | 其他收入 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 348,377.80 | 348,377.80 | |||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 243,518.00 | 243,518.00 | ||||||||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 243,518.00 | 243,518.00 | ||||||||
2060101 | 行政運行 | 243,518.00 | 243,518.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 65,463.80 | 65,463.80 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 65,463.80 | 65,463.80 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 65,463.80 | 65,463.80 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7,920.00 | 7,920.00 | ||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7,920.00 | 7,920.00 | ||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 720.00 | 720.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 31,476.00 | 31,476.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31,476.00 | 31,476.00 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 23,196.00 | 23,196.00 | ||||||||
2210203 | 購房補貼 | 8,280.00 | 8,280.00 |
部門公開表6 | |||
部門收支總表 | |||
單位名稱:云浮市生產(chǎn)力促進辦公室 | 單位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 348,377.80 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | (二)外交支出 | ||
三、財政專戶撥款收入 | (三)國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | (四)公共安全支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | (五)教育支出 | ||
五、其他收入 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | 243,518.00 | |
六、上級補助收入 | (七)文化體育與傳媒支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | (八)社會保障和就業(yè)支出 | 65,463.80 | |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (九)社會保險基金支出 | ||
(十)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7,920.00 | ||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十三)農(nóng)林水支出 | |||
(十四)交通運輸支出 | |||
(十五)資源勘探信息等支出 | |||
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十九)國土海洋氣象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 31,476.00 | ||
(二十一)糧油物資儲備支出 | |||
(二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
(二十三)預(yù)備費 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
(二十六)債務(wù)還本支出 | |||
(二十七)債務(wù)付息支出 | |||
(二十八)債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
本年收入合計 | 348,377.80 | 本年支出合計 | 348,377.80 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計 | 348,377.80 | 支出總計 | 348,377.80 |
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